1. Vá em MENU DO SISTEMA > PAGAMENTOS > RETROATIVOS > MANTER PROCESSO DE PAGAMENTO DE RETROATIVOS
2. Clique no botão Novo e preencha as informações solicitadas
Atualizado em 05/05/2026
3. Avance para a próxima página e preencha os valores referentes de cada mes retroativo.
4. Clique no botão Incluir e depois clique no link Ativar na parte de baixo do sistema
5. Realizar o processamento individual da folha e consultar o contra-cheque para verificar se o valor do retroativo foi adicionado corretamente
1. Vá em MENU DO SISTEMA > PAGAMENTOS > LANCAMENTO FINANCEIRO > MANTER LANCAMENTOS FINANCEIROS
2. Clique no botão Novo, preencha as informações solicitadas e clique no botão Adicionar
3. Clique em Incluir
A restituição pode ocorrer de 2 formas:
a) Por Depósito: Utilizado quando o bolsista já encerrou o contrato e não possui folha de pagamento pendente. O valor é restituído diretamente por Depósito Identificado.
b) Por Desconto em Folha/Contracheque: Caso o bolsista possua contrato vigente e com alguma folha em aberto, o valor será descontado no próximo contracheque como um lançamento de Desconto.
1. Vá em MENU DO SISTEMA > PAGAMENTOS > RESTITUICAO AO ERARIO > MANTER PROCESSO DE RESTITUICAO AO ERARIO
2. Clique no botão Novo, preencha as informações solicitadas e clique no botão Adicionar
3. Clique em »
4. Preencha os valores por mês de competência devidos e clique em Incluir
5. Clique no link Ativar
6. Depósito do valor